员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
公司的公积金从公户扣但是由员工全额承担,该怎么做账
答: 你好,借其他应收款--公积金,贷银行存款,这样是不合规定的,
老师,你好 我公司帮员工补缴6-8三个月的公积金 924元,其中6-7月由个人全额承担 616元 8月份个人承担154 单位承担154 这个分录怎么做
答: 您好 借:管理费用-单位公积金 154 贷:应付职工薪酬-单位公积金 154 借:应付职工薪酬-单位公积金 154 其他应收款-个人公积金 616+154=770 贷:银行存款 154+770=924
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司公积金扣了400。400都有公司承担,本来应该个人承担的200如何做账
答: 借营业外支出 贷银行,个人部分,公司承担话,要不就转实发不变,这个调高应发工资,按下面做
天天 追问
2020-06-03 11:38
庄老师 解答
2020-06-03 12:45