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成就的短靴
于2020-06-03 09:56 发布 961次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-06-03 09:58
你好,支付的时候做借预付账款贷银行存款后期摊销借管理费用-办公费贷预付账款
成就的短靴 追问
2020-06-03 10:00
好的,刚才漏说了对方给我们开具的是专票,辛苦老师把增值税相关科目加入一下,再写一次分录可以吗?
朴老师 解答
2020-06-03 10:04
支付的时候做借预付账款贷银行存款后期摊销借管理费用-办公费借应交税费应交增值税进项贷预付账款
2020-06-03 10:08
好的,请问公司资金紧张的情况下是否可以一次性全部抵扣呢?
2020-06-03 10:15
可以,你收到发票就可以抵扣的
2020-06-03 10:20
好的,老师,比如3个月房租发票含税金额共315万,进项税额15万,辛苦老师写一下一次性抵扣所有进项情况的完整分录,谢谢
2020-06-03 10:32
支付的时候做借预付账款贷315银行存款315后期摊销借管理费用-办公费300借应交税费应交增值税进项15贷预付账款315
2020-06-03 10:44
老师以上分录的意思是3个月的房租在一个月摊销完吗?
2020-06-03 10:50
嗯,这样做就可以的
2020-06-03 10:57
好的,谢谢老师
2020-06-03 11:07
满意请给五星好评,谢谢
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 4.98 解题: 472384 个
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