送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-02 21:45

你好,反结账到上个月所属期,找到需要删除的凭证,点击删除,确定删除就是了

 追问

2020-06-02 21:49

我期初数据已经平衡了为什么我做结算会显示这样

邹老师 解答

2020-06-02 21:52

你好,有制造费用科目余额没有结平吗?

 追问

2020-06-02 21:54

麻烦老师帮忙看看

邹老师 解答

2020-06-02 21:57

你好,你有把损益科目发生额填写在未分配利润栏次吗?

 追问

2020-06-02 21:58

没有,损益类科目都没有填写

邹老师 解答

2020-06-02 22:00

你好,那你需要把损益科目发生额填写在未分配利润栏次才是的

 追问

2020-06-02 22:01

损益类科目一定要填写吗

邹老师 解答

2020-06-02 22:02

你好,是的,损益类科目的发生额必须体现在未分配利润栏次
这样才可以使得报表数据平衡的

 追问

2020-06-02 22:07

我任外一个账套是没有填写损益类科目的,也可以结算了

 追问

2020-06-02 22:30

老师我在期初填了商品进销差价,会不会和这个有关系了

邹老师 解答

2020-06-02 22:36

你好,请看图(箭头指向的地方),你期初期末未分配利润都是0,这样一看报表就是有问题的,问题就出现在这里
而不是期初填了商品进销差价的原因

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