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邓世芳
于2020-06-02 17:05 发布 1615次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-06-02 17:06
你好,那么久了而且是之前交的营业税正常不会给冲红了
邓世芳 追问
2020-06-02 17:57
老师的意思是说不能冲红了吗?
小云老师 解答
2020-06-02 18:41
是的,正常是不能了。
2020-06-02 19:12
那多开的发票那部分的应收账款怎么处理?在2019年的时候开了一张发票金额是100万,那我直接冲红这张发票,在重新开一张减去多开那部分,开出92万的蓝字发票可以吗?
2020-06-02 19:38
可以计提坏账准备19年的可以冲红再按92开
2020-06-02 19:56
计提坏账不好吧?因为实际上是多开了票,而不是款项无法收回!实际情况是本来多开的那张票是2016年的一张票120万的票多开了8万,2019年开的是最后一张票,那么您说不能冲红2016年的营业税票,那我冲红2019年的这100万的张票,重新开一张92万的票,这样使这个项目总体的票款一致了,这样可以吗?
2020-06-02 20:28
冲红2019年的这100万的张票,重新开一张92万的票,这样使这个项目总体的票款一致了,这样可以
2020-06-02 20:31
老师冲红发票还有其他方法吗?可以冲红一部分吗?比如我只冲红8万能这样操作吗?
2020-06-02 20:42
2019年开的可以只冲一部分
2020-06-02 22:37
因为发票已经拿给甲方了,所以我们是不是可以直接开了这张发票部分冲红的红字发票再拿给甲方做账就可以了呢?
2020-06-02 22:52
你好,是的,是可以的。
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小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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邓世芳 追问
2020-06-02 17:57
小云老师 解答
2020-06-02 18:41
邓世芳 追问
2020-06-02 19:12
小云老师 解答
2020-06-02 19:38
邓世芳 追问
2020-06-02 19:56
小云老师 解答
2020-06-02 20:28
邓世芳 追问
2020-06-02 20:31
小云老师 解答
2020-06-02 20:42
邓世芳 追问
2020-06-02 22:37
小云老师 解答
2020-06-02 22:52