(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

进出口企业,进项税额13%,退税10%,进项税额需要转出吗?用不用再增值税主表做进项税额转出
答: 你好,要的,是要作进项税额转出的!
老师您好 请教一下 月末 企业一般将 应该税费-应交增值税 结转到 转出未缴增值税,那么 转出未交增值税=销项-进项 进项税额转出 出口退税-减免税款-旅客运输,出现 转出未交增值税 的金额 大于 (销项-进项 进项税额转出 出口退税-减免税款-旅客运输)的金额 是什么原因呢 ?最后他们当月 应交增值税=转出未交增值税 -(销项-进项 进项税额转出 出口退税-减免税款-旅客运输)?`.
答: 每月要结转增值税明细余额,就不要通过转出未交增值税结转
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、收到出口的进项发票是 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税 - 出口货物进项税额 贷:应付账款 2、计提出口退税是 借:其他应收款 - 应收出口退税款 贷: 应交税费 - 应交增值税 - 出口退税3、不退税金额转成本 借:主营业务成本 贷: 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出年末,需要将 应交税费 - 应交增值税 - 出口货物进项税额 应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出
答: 这3个科目合并吗?还是统一结转到某一会计科目呢?(允许填写字数有限,所以分两次说)








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2020-06-02 10:30
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