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YM
于2020-06-02 08:42 发布 1380次浏览
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2020-06-02 08:43
退回来发票联和抵扣联怎么处理和本月红字分配和正确发票一起,放入上个月的凭证后面即可
YM 追问
2020-06-02 08:45
哦,相当于本月的红票和重开的蓝票都要归入上个月一起处理是吗?
克江老师 解答
2020-06-02 09:00
你好,是这样的。本月不用账务处理
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克江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
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YM 追问
2020-06-02 08:45
克江老师 解答
2020-06-02 09:00