送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2020-06-02 08:43

退回来发票联和抵扣联怎么处理和本月红字分配和正确发票一起,放入上个月的凭证后面即可

YM 追问

2020-06-02 08:45

哦,相当于本月的红票和重开的蓝票都要归入上个月一起处理是吗?

克江老师 解答

2020-06-02 09:00

你好,是这样的。本月不用账务处理

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相关问题讨论
你好 不用退回发票 
2021-08-11 12:00:32
需要发票联、抵扣联给购买方,购买方收到后做进项税额转出处理。
2020-05-23 10:56:19
对方是否已经认证抵扣了呢?
2019-10-23 11:17:17
不需要你自己做账就可以
2019-06-28 09:20:54
你好!严格来说是要全部联次齐全才可以的
2019-04-29 14:53:14
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