送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-05-30 14:44

你好,这500元是职工个人承担的,是企业帮社保代扣下来要缴纳给社保局或税务局的,企业是不是承担了4000原的支出?

静听细雨 追问

2020-05-31 06:34

谢谢老师!

请问年终聚餐怎么做分录?

徐阿富老师 解答

2020-05-31 06:36

你好,借应付职工薪酬――福利费 贷银行存款,然后借管理费用――福利费 贷应付职工薪酬――福利费支出

静听细雨 追问

2020-05-31 07:23

谢谢老师!

1.请问不走职工薪酬,直接入管理费可以吗?

2.零售店,每次收款都是用老板私人的支付宝和微信,从没转到对公账号上,请问这样怎么开发票?

徐阿富老师 解答

2020-05-31 08:10

1,不规范,而且汇算清缴时需要填应付职工薪酬明细,2,开票和用什么方式收款无关,开票不需要先考虑怎么收款再开票。这个问题我看你已经重新发起提问了,而且,不同的问题希望你能重新发起提问的。

静听细雨 追问

2020-05-31 12:45

谢谢老师!
好的

徐阿富老师 解答

2020-05-31 13:48

不客气,祝你生活愉快,谢谢

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相关问题讨论
你好,这500元是职工个人承担的,是企业帮社保代扣下来要缴纳给社保局或税务局的,企业是不是承担了4000原的支出?
2020-05-30 14:44:40
这样有点不正规和符合常理
2017-02-16 15:54:40
你好,一般情况下,当月计提当月的。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2019-08-06 09:36:07
你好单位部分是需要计提社保 个人部分是不需要计提的
2019-07-24 10:21:19
你好,可以按照申报表打印出来作为计提附件,
2019-05-10 15:26:42
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