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平常的草莓
于2020-05-29 12:13 发布 2106次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-29 12:18
你好,请问原来预收多少款项?
平常的草莓 追问
2020-05-29 12:20
老师,是20万哦
立红老师 解答
2020-05-29 12:29
你好,借,预收账款200000借,银行存款139000贷,主营业务收入300000贷,应交税费——应增销39000
2020-05-29 12:34
银行存款139000是怎么来的啊
还有应交税费
2020-05-29 12:37
你好收入是300000税是300000*13%=39000预收200000再收339000-200000=139000
2020-05-29 12:38
老师我懂了
2020-05-29 12:39
月底收到销售1号产品50台货款113000元,存入银行(会计分录)
好的,,祝您学习愉快!
2020-05-29 12:40
2020-05-29 12:41
你好,原来销售时确认增值税了么?
2020-05-29 12:42
题目给的是百分之13
2020-05-29 12:44
你好,原来销售时确认增值税借,应收账款113000贷,主营业务收入100000贷,应交税费——应增销 13000现在收款借,银行存款113000贷,应收账款113000如果确认收入没有确认增值税借,应收账款100000贷,主营业务收入100000现在收款借,银行存款113000贷,应收账款100000贷,应交税费——应增销13000
2020-05-29 12:48
它存入银行了呀应该有银行存款这个会计科目啊
2020-05-29 12:51
不应该是借:银行存款113000 贷:应收账款113000嘛
2020-05-29 12:54
你好,是的,上面是分两种情况处得的收款时借,银行存款113000贷,应收账款113000或借,银行存款113000贷,应收账款100000因为不知道确认收入时没有有确认增值税,所以是分两种情况写的。贷,应交税费——应增销13000
2020-05-29 12:57
销售材料一批,不含税价46800元,银行收材料款30000元,余款对方暂欠。(会计分录)增值税百分之13
2020-05-29 13:00
你好,借,应收账款22884借,银行存款30000贷,主营业务收入46800贷,应交税费——应增销6084
2020-05-29 13:08
老师您应收账款是不是算错了呀30000-6084=23916
2020-05-29 13:10
你好,应收账款=46800加上6084减30000
2020-05-29 13:14
结转上述材料销售成本28500元。企业退还出借包装物押金1600元,银行存款付讫。(会计分录)
2020-05-29 13:16
你好借,主营业务成本28500贷,原材料28500借,其他应付款1600贷,银行存款1600
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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