支付物业费,转的是个人账户,用其他应付款还是应付 问
你好,最好其他应付款这个 答
资产状况信息是填些什么 问
是填写资产负债表中的数据 答
老师,您好,我们是房地产一般纳税人,申报增值税先报 问
你好在28行里面填写 答
老师,你好,我公司2025年雇佣了一个残疾了,此员工中 问
你好应该是分段的才对的这个 答
老师我们企业3季度之前有利润暂估费用了,第四季度 问
所谓暂估,必须有真实的依据,比如货已经收到,且销售了,只是没有取得发票;再比如房租还没开票,但是确实当月要承担,就就可以计提。不是为少交税虚假暂估 答

公司出售一台不需用的设备,收到总价款452000元(其中增值税52000元),设备原价800000元,已提折旧260000元,已提减值准备100000元,设备已交付给购入单位。会计分录怎么做?
答: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
公司出售一台不需用的设备,收到总价款458000元(其中增值税58000元),设备原价800000元,已提折旧260000元,已提减值准备100000元,设备已交付给购入单位。会计分录怎么做?
答: 您好,这个的话, 借 固定资产清理440000 累计折旧260000 固定资产减值准备 100000 贷 固定资产800000 借 银行存款 458000 资产处置损益 40000 贷 固定资产清理440000 应交税费 58000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司出售一台不需用的设备,收到总价款468000元(其中增值税68000元),设备原价800000元,已提折旧260000元,已提减值准备100000元,设备已交付给购入单位。会计分录怎么做?
答: 你好 借;固定资产清理,440000, 累计折旧260000 ,固定资减值准备 100000, 贷;固定资产800000 借;银行存款 468000 ,贷;固定资产清理40000 , 应交税费——应交增值税 68000 借;资产处置损益 40000, 贷;固定资产清理40000










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