送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-29 09:22

你好,同学。
你这就是一系列的经营。
安装你就是正常的成本结转收入就是了的。
你这加工和安装你这是不同业务,你就分开核算就是了
分包你这是成本发生。

媛媛 追问

2020-05-29 10:09

1、安装用的原料直接发现场了,是不是就不需要打入出库了,直接记主营业务成本
2、分包业务分录如何做呢?

木木老师 解答

2020-05-29 10:17

是的,如果直接使用直接计成本
收到发票时直接计成本就是了的

媛媛 追问

2020-05-29 10:21

那一个安装工程一个月下不来,去的料直接做主营业务成本,那没业务收入,合适吗?

木木老师 解答

2020-05-29 10:29

这是合理的,正常情况 。不影响的

媛媛 追问

2020-05-29 10:55

老师,一般纳税人,那安装工程试用税率9%吗?购买材料是13%,那我这个要怎么理解呢?进销抵后不是负了吗?

木木老师 解答

2020-05-29 10:56

是的安装是按9%增值税处理的,材料是13%处理的。

你收入金额 肯定是大于进价的啊,怎么可能是负呢

媛媛 追问

2020-05-29 11:38

安装完工的会计分录是?

木木老师 解答

2020-05-29 11:41

借 主营业务成本
贷 合同履约成本

借 银行存款
贷主营业务收入

媛媛 追问

2020-05-29 11:50

老师,合同履约成本和实际成本应该有出入的吧

木木老师 解答

2020-05-29 11:51

合同履约成本就是你在没结转成本前发生的总的成本。

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 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-06-10 13:20:52
小规模纳税人和一般纳税人在账务处理上有很大的不同。 首先,根据税法规定,小规模纳税人采用简易计税办法处理税务,即根据销售收入和购买支出的数额计算出税务应缴税额。而一般纳税人要依照税法把收入、支出、所得税以及代扣代缴的税款分别记录到两个账户进行计算,计算出税务应缴税额。此外,小规模纳税人每月只需定期缴纳税务,而一般纳税人还需要每月把营业外收入和本月未缴纳的税款等发生的变动情况纳入计算,缴纳税务。 拓展知识:一般纳税人还需要每季度申报纳税申报表,能更好的管理税收,而小规模纳税人不需要这样做。例子:小规模纳税人在计算和缴纳税款时,可以采用定期缴纳的方式,在每个月底进行,简化纳税程序,节省纳税费用;而一般纳税人必须使用计算机或者手工完成每月和每季度的税收申报工作,确保税收管理的准确性。
2023-02-24 20:50:03
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-10-14 12:43:56
您好,您指的哪部分的处理?
2021-01-22 11:46:28
你好,如果对方给你开的专票,按发票的金额税额,借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2021-01-21 17:18:41
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