送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-05-29 08:27

你好题目要求是做什么?

怡然的黑裤 追问

2020-05-29 08:28

老师好,刚才字数限制没有发全
(9)A公司自行建造一大型器械设备,为工程购入各种专用物资100000元,并取得增值税专用发票。专用物资于当期全部用于机器设备类工程建设,工程已竣工交付使用。

(10)A公司出售一台使用过的设备,价格为113000元(含增值税),购入时间为2019年6月。假定两年后出售(该设备恰好使用2年),折旧年限为10年,采用直线法折旧,不考虑残值。若该设备出售的售价为12430元(含增值税)。

要求:根据上述经济业务,编制A公司的会计分录(“应交税费”科目要求写出明细科目名称)。

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:38

1借在途物资10000
应交税费进项税额1300
贷应付票据11300

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:38

2借原材料10000
贷在途物资10000

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:39

3借原材料暂估15000
贷应付账款暂估15000

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:39

4借原材料暂估-15000
贷应付账款暂估-15000

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:39

5借原材料16000
应交税费应交增值税2080
贷银行存款18080

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:39

6借预付账款40000
贷银行存款40000

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:39

7借原材料80000
应交税费进项税额10400
贷预付账款40000
银行存款50400

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:39

8借固定资产218200
应交税费进项税额27200
贷银行存款246000

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:39

9借工程物资100000
应交税费进项税额13000
贷银行存款133000

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:40

借在建工程100000
贷工程物资100000

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:40

借固定资产100000
贷在建工程100000

暖暖老师 解答

2020-05-29 08:40

10借固定资产100000
应交税费进项税额13000
贷固定资产113000

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相关问题讨论
1借原材料202300 应交税费进项税额32200 贷银行存款
2020-03-24 20:25:45
您好 (1)长城公司于20XX年,5月1日收到丙公司的投入的房屋一栋和设备一台,购买设备的增值税税额为13000元,确认的价值为100000元,其中1股为1元钱。 借:固定资产  100000 借:应交税费-应交增值税-进项税额  13000 贷:股本113000 (2)5月6日,从南方公司购进A材料500千克,单价300元,税款为19500元,开出期限为3个月的不带息商业承兑汇票一张。另以银行存款支付供货方代垫运杂费1500元,未取得增值税专用发票。 借:原材料 500*300%2B1500=151500 借:应交税费-应交增值税-进项税额  19500 贷:应付票据  500*300%2B19500=169500 贷:银行存款  1500 (3)5月19日,从银行提取现金60000元,准备发放工资。1日后,以现金发放上月职工工资60000元。 借:库存现金  60000 贷:银行存款60000 借:应付职工薪酬60000 贷:库存现金60000 (4)5月29日,销售产品一批,价款15000元,税额为2550,以银行存款代垫运杂费500元,上述款项尚未收到。2日后收到之前未收货款18050 借:应收账款15000%2B2550%2B500=18050 贷:主营业务收入 15000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2550 贷:银行存款500
2022-06-23 08:51:22
同学你好 2月5日销售甲产品一批,该产品的实际成本为60万元,增值税专用发票上注明的货款为100万元,增值税税额为13万元加产品已经发出,提货单已交给买方,买方用银行存款支付增值税13万元,对货款部分开局一张面值为100万元,期限为四个月的不带息商业承兑汇票 借,应收票据100 借,银行存款13 贷,主营业务收入100 贷,应 交税费一应增一销项13 借,主营业务成本60 贷,库存商品60 购入不需要安装的机器设备一台,取得增值税专用发票注明价款60000元,增值税为7800元,款项67800元,已采用转账支票付 借,固定资产60000 借,应交税费一应增一进项7800 贷,银行存款67800 本年生产产品领用材料300万元,生产车间管理部门领用材料60万元,企业管理部门领用材料20万 借,生产成本300 借,制造费用60 借,管理费用20 贷,原材料380 分配本年度工资180万元,其中生产工人工资100万元,车间管理人员工资40万元,企业管理人员工资40万 借,生产成本100 借,制造费用40 借,管理费用40 贷,应付职工薪酬180
2022-03-16 17:02:46
你好需要计算做好了给你
2022-01-07 04:20:04
你好,请把题目完整发一下
2021-09-24 19:36:40
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