送心意

黎老师

职称中级会计师

2020-05-28 18:32

你好,借:其他应付款  美金*约定人民币汇率,贷
:银行存款

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 18:34

*约定人民币汇率是指银行付款是的汇率吗

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 18:35

那收到发票那时候怎么做分录,发票都有汇率

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 18:36

收到发票汇率时7,付款是8,全套分录怎么做

黎老师 解答

2020-05-28 20:23

你好,和货代公司约定的汇率。付款按8就让她们按8开发票,怎么按7开具发票。

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:24

不是是约定了是7汇率,但是银行付款时会按事实的汇率时8,所以应该怎么做分录

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:25

从开始拿到发票到付款?

黎老师 解答

2020-05-28 20:42

你好,付款和发票之间的差额记汇率损益。

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:44

但是都是借其他应付贷银行存款,那其他应付款不是一直挂着

黎老师 解答

2020-05-28 20:47

你好,发票和银行回到一起记账,就不用记去其他应付款,如果分开做就要记入其他应付款。发票冲平它就可以了。

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:49

这样如果收到发票又付了款的分录是什么

黎老师 解答

2020-05-28 20:56

你好,发票和银行回单一起入账,借:销售费用 汇率损益 贷:银行存款

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:58

好的明白谢谢老师,老师还想问下出口发票CNF,报关金额10000,海运费1000,开出口发票是开9000还是10000,实收是10000

黎老师 解答

2020-05-28 21:05

你好,出口发票开9000。

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 21:07

那我实收是9000?

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 21:07

那我实收是10000怎么平分录

黎老师 解答

2020-05-28 21:18

你好,税务机关就认可出口销售发票开具以Fob价交易方式USD换算成人民币,这差额记入营业外收入。

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 21:27

明白,那老师19年度开错出口销售发票 怎么办要冲销,之后重新开过吗

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 21:29

但是收入是会记19年吗,今年开

黎老师 解答

2020-05-29 07:54

你好,开红字发票,重新开具,属于19年的收入就计要入19年。

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你好,借:其他应付款 美金*约定人民币汇率,贷 :银行存款
2020-05-28 18:32:04
不用的,不用的,国内的不用提供。
2023-11-01 14:48:33
您好,是cif价吗,是买方承担运保费的,您按FOB价确认收入
2019-08-22 12:17:52
你这里是按实际 收到金额确认收入 然后你计税是按报关金额计税 你就不存在 体现1000差额
2019-11-18 15:13:00
你做海运费付款凭证时摘要注明用出口退税款抵应收账海运费
2022-04-27 16:20:19
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