送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-05-27 19:54

您好同学
一般是借:委托加工物资 贷:银行存款 
你转出材料也是借:委托加工物资 贷:原材料
这样就统计到一起了。

彼岸花开 追问

2020-05-27 19:58

外发时我做了借:委托加工物资  贷:原材料    回来时:借:半成品/成品    贷:委托加工物资        因为是60天结款的,月底对好账我做借:制造费用-加工费     应付账款  老师,我这样做的话月底可以结转到主营业务成本里

彼岸花开 追问

2020-05-27 19:58

我这个思路对不对呢?

彼岸花开 追问

2020-05-27 19:59

加工费可以算到成本里去吧?

何江何老师 解答

2020-05-27 20:09

同学你这个情况下也是可以这样的,原来你是60天结转,是可以的

彼岸花开 追问

2020-05-27 20:18

中间还有一点小问题,就是我外发出去的加工材料有多,是加工商多领了一些,多的这些也不用他们退回来,从货款里扣,因为材料是做了出库的嘛,要怎么做回来呢?比如多领了100的材料 ,月底对加工费应付1000元我扣100元实付900,这个怎么做平

何江何老师 解答

2020-05-28 08:20

借原材料
贷委托加工物资

何江何老师 解答

2020-05-28 08:21

这是退回时的分录

何江何老师 解答

2020-05-28 08:23

如果不退
借应付账款
贷委托加工物资
这样处理

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