送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-05-27 10:17

你好,会计分录发给你,稍等

暖暖老师 解答

2020-05-27 10:22

你这个题目没有发完整

暖暖老师 解答

2020-05-27 10:26

1借在建工程620
贷工程物资300
原材料200
应付职工薪酬80
银行存款40

暖暖老师 解答

2020-05-27 10:26

2借固定资产620
贷在建工程620

暖暖老师 解答

2020-05-27 10:27

3.每月计提折旧是(620-20)/120=5
年底计提折旧5*6=30账面价值620-30=590

暖暖老师 解答

2020-05-27 10:28

借营业外支出24
累计折旧30
在建工程566
贷固定资产620

暖暖老师 解答

2020-05-27 10:29

借在建工程120
贷银行存款120

暖暖老师 解答

2020-05-27 10:29

不对,这里应该是100.

暖暖老师 解答

2020-05-27 10:30

借固定资产666
贷在建工程666

暖暖老师 解答

2020-05-27 10:31

4借银行存款6.78
贷其他业务收入6
应交税费销项税0.78

暖暖老师 解答

2020-05-27 10:31

借其他业务成本(666-12)/120
贷累计折旧

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累计折旧是8000*3%*8.5=2040 借在建工程5960 累计折旧2040 贷固定资产8000 替换部分账面价值是 500-500*0.03*8.5=372.5 借营业外支出372.5 贷在建工程372.5 借在建工程710 应交税费应交增值税进项税额91.9 贷银行存款801.9 借固定资产6297.5 贷在建工程6297.5 2019年计提折旧的计算需要设备的使用年限
2022-03-18 10:24:59
您好,工行上海分行做以下分录: (1)借:同业拆入——农行上海分行 1000 000 金融企业往来支出——拆借利息支出 20 000 贷:存放中央银行款项 1020 000 (2)借:存放中央银行款项 500 000 贷:同业拆入——建行上海分行 500 000
2021-12-23 09:47:56
你好 1 借,应收账款1160 贷,主营业务收入1000 贷,应交税费一应增销160 2 借,银行存款800 贷,应收账款800 3 借,应收账款2 贷,坏账准备2 同时 借,银行存款2 贷,应收账款2 4 借,坏账准备60 贷,应收账款60 5 借,信用减值损失20.8 贷,坏账准备20.8
2020-07-03 08:41:18
您好,第一个是缴纳工会经费的,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款 第二个是缴纳城建税教育费附加,借应交税费--应交城建税、教育费附加贷银行存款,缴纳增值税,借应交税费--应交增值税(小规模纳税人的话)或是应交税费--未交增值税(一般纳税人的话) 第三个是交个人所得税和工会经费(怎么两个交工会经费的),借应交税费--应交个人所得税贷银行存款,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款
2020-05-08 21:04:19
学员你好,平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题,而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题,希望学员能找到相关课程或书本,先学习好相关知识,再做相关试题,且尽量做有答案和解析的试题,在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问,这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问!
2021-12-23 13:37:36
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