我把3月份付租金(只付一部分租金)计入费用的款项 5月份 我改成 借:其他应付款 贷:管理费用(把管理费冲了) 因为我之前没有预提(现在想预提)。等到付款时我在冲其他应付,每月在进行摊销,那么我像上面这样做分录进行冲之前费用的错账对吗?

开果儿
于2016-06-04 13:24 发布 709次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配
2018-12-06 10:03:17
你好 为什么要红冲 多计提了吗
2018-12-06 09:59:14
借;银行存款 贷;管理费用
或者你开始如果能确定赔偿金额 借;其他应收款 管理费用 贷;银行存款
收回时 借;银行存款 贷;其他应收款
2015-12-08 09:19:28
退回的,借:银行存款 借财务费用负数。
2021-08-17 14:10:15
你好 借其他应付款-暂估 贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 结转余额到利润分配-未分配利润
2021-05-20 09:24:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


