我把3月份付租金(只付一部分租金)计入费用的款项 5月份 我改成 借:其他应付款 贷:管理费用(把管理费冲了) 因为我之前没有预提(现在想预提)。等到付款时我在冲其他应付,每月在进行摊销,那么我像上面这样做分录进行冲之前费用的错账对吗?

开果儿
于2016-06-04 13:24 发布 743次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
相关问题讨论
您好,同学,可以这样做分录。
2020-04-13 13:07:01
你好 是的 计提是这样做分录
2019-05-06 16:37:18
是的啊
2018-01-31 10:47:51
你好!是计入管理费用-残保金的。
2017-10-09 10:10:06
你好,可以这样进行账务处理,法人代表代付的计入其他应付款明细核算
2017-07-28 15:26:08
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