报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

3月份交了社保,个人部分忘了计提(其他应付款),6月份补缴了个人部分,才发现没有计提 ,怎么办?
答: 你好! 6月份补缴的时候,借:其他应收款——个人社保 贷:银行存款 下次发工资的时候扣掉 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保
那还有个公司的账,以前社保都不计提的,社保是发放的上月的,工资是发的本月的,然后本月有增加人员,那么就造成其他应付款个人部分有差额冲不平怎么解决?
答: 时间不一致账上会挂着一个月的金额不用结平的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
其他应付款,计提社保,支付社保是这样的吧
答: 你好!计提工资 2月28日 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000 计提社保 3月1日 借:管理费用-社保 700 贷:应付职工薪酬-社保 700 借:其他应收款-个人社保 300 贷:其他应付款-个人社保 300 交纳社保 3月12日 借:应付职工薪酬-社保 700 其他应付款-个人社保 300 贷:银行存款 1000 发放工资 3月15日 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应收款-个人社保 300 银行存款 4700









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