公司主营是落地配业务,现在有其他业务进入公司所有钱款由公司先行垫付,然后在跟发货方进行结算,公司从运费中提成5个点,对于垫付运费和提成应该怎么做会计分录?

陈丽华
于2020-05-25 10:36 发布 1117次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-25 10:42
垫付的运费计入往来,借其他应收款贷银行
借银行贷其他应收款贷其他业务收入贷销项
相关问题讨论
垫付的运费计入往来,借其他应收款贷银行
借银行贷其他应收款贷其他业务收入贷销项
2020-05-25 10:42:13
借:其他应付款 1000
贷:银行存款 1000
对方垫付的运费付款处理。
挂账的分录是
借:费用类(或原材料、库存商品)1000
贷:其他应付款1000
2019-06-06 09:38:15
借其他应收款,贷银行存款
2019-03-19 17:12:28
你好 借 在途物资 贷 应收票据 运费不是应该由你们承担的吗?
2022-03-15 08:56:01
垫付运费冲减应付款会计分录如下:
1. 应付账款:借方 xxx 元;
2. 现金:贷方 xxx 元;
3. 运费:借方 xxx 元;
4. 应付账款:贷方 xxx 元。
例如,公司垫付了500元的运费,可以写出以下会计分录:
1. 应付账款:借方 500 元;
2. 现金:贷方 500 元;
3. 运费:借方 500 元;
4. 应付账款:贷方 500 元。
2023-02-24 21:22:53
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2020-05-25 10:57
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2020-05-25 11:05