送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-24 17:36

之前做了其他应付款吗?是的话。借其他应付款。贷银行存款。

颜熙 追问

2020-05-24 17:44

没有    上个月的材料都是月结   这个月结上月的款   做入库做的应付帐款      该怎么做  手续费也得做   这个具体分录该怎么处理

郭老师 解答

2020-05-24 18:00

借原材料,财务费用贷其他应付款41543
借其他应付款贷银存

颜熙 追问

2020-05-24 18:07

老师   这样没错吧   我等会重新弄张

颜熙 追问

2020-05-24 18:13

这个我感觉不对吧

郭老师 解答

2020-05-24 18:14

借原材料41415财务费用128贷其他应付款41543

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相关问题讨论
你好,你们单位来负担这个手续费吗?
2022-03-24 11:01:56
学员你好,分录如下 借;财务费用100 贷;银行存款
2022-04-04 14:33:54
你好,这个是个人的信用卡吗?用在哪里的?
2022-04-03 19:27:12
您好,有没有具体的收支数据呢?
2023-05-01 21:14:33
同学你好,借财务费用-手续费0.8 借银行存款99.2 贷主营业务收入100/(1+税率或征收率) 贷应交税费-应交增值税(销项税额)100/(1+税率)×税率 如果是小规模纳税人,贷方增值税用应交税费-应交增值税100/(1+征收率)×征收率
2022-04-11 11:13:22
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