2016年增值税纳税申报表的留低数500元由于税局系统升级留底数额不见了,导致一直到现在应交税费科目和申报表的数额总是对不上,有这500元的差额,想问下我现在要怎么做账务处理
lee
于2020-05-24 15:00 发布 1442次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-24 15:09
您好,可以直接做损益类科目处理。
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借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
2020-01-06 16:48:21

你好,按增值税申报的数据为准
借;应交税费(销项税额) 贷;相关科目 0.01
做这个分录调整
2017-07-06 16:21:50

不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41

将0.52元转作营业外收入
个人建议以后报税可以稍微多报一点,税额低于1元是不用扣税的
2015-10-27 09:23:20

你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02
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