我们是一般纳税人,本月收到张管理费用的增值税专用发票,分录:借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 等月末的时候这个应交税费要转去哪里?分录怎么做

小粉
于2020-05-24 11:50 发布 3489次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好!这个是可以抵扣进项的。
2018-06-15 16:14:30
你好,专票可以抵扣,通行费和机票等可以计算抵扣。
2019-05-16 13:06:21
你好,月末借应交税费(销项)贷应交税费(进项)贷应交税费(转出未交增值税)然后借应交税费(转出未交增值税)贷应交税费(未交增值税)都转到未交增值税了
2020-05-24 11:52:19
您好
一般纳税人销售的时候,开具增值税专用发票或者增值税都有这个应交税费-应交增值税-销项税额 是的
2022-05-28 16:34:37
可以开具增值税专用发票的。
2017-12-23 13:38:33
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