老师,出纳月底核对银行回单和做账金额,笔数太多了 问
先核对月末余额,若余额一致,基本是对的 答
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得 问
您好,是的, 这个可以随便取走的 答
老师您好请问,其他应收款个人公积金贷方余额,查了 问
可直接转为营业外收入 答
老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万 问
没有发生的业务你们不做账就行 答
老师,请问公司是小规模的,应交税费第四季度只交开 问
免税不交的要转入营业外收入,不能留在账上 答

长期待摊费用入帐,借,长期待摊费用-a,贷,银存。月底摊销的时候,借,管理费用-长期待摊费用摊销。贷,长期待摊费用-a,贷,长期待摊费用-b,贷,长期待摊费用-c,摊销分录这样可以吗?
答: 你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
那长期待摊费用摊销的话是计入借。管理费用-长期待摊费用摊销。贷:长期待摊费用。是吗、
答: 分录是对的,但还是要看具体的借方明细,比如有的会计入 管理费用--开办费摊销或装修费摊销
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好!长期待摊费用 借:长期待摊费用贷:银行存款 当月可摊销吧?摊销时 借:管理费用一摊销 贷:长期待摊费用
答: 你好,是的,可以这样处理的,






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传统的小蝴蝶 追问
2020-05-24 10:56
蒋飞老师 解答
2020-05-24 11:03