送心意

王茫茫老师

职称注册会计师

2020-05-23 21:26

老师正在写请稍等

王茫茫老师 解答

2020-05-23 21:32

进行转出:
计提增值税时
借:应收账款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
进项税转出:
借:库存商品,原材料等 391
贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)391
缴税时:
借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款

冬去春来 追问

2020-05-23 21:51

老师这道题主要考虑的是增值税月末的处理,我不太明白

王茫茫老师 解答

2020-05-23 22:43

增值税一般是当月计提下月缴纳,月底一般是没有特殊处理的,只有在进项转出的时候会做账务处理

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相关问题讨论
你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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