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热心的星月
于2020-05-23 09:37 发布 859次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-23 09:39
你好,借固定资产,贷应付账款--暂估价,
热心的星月 追问
2020-05-23 09:54
你好,我写了两种方法,请老师帮我看看哪个合适,
庄老师 解答
2020-05-23 20:19
你好,第一种更清楚一些,
2020-05-24 09:10
老师,那我们4月的是入账了一台固资设备,发票也收到了,后面5月份的时候升级改造,账务上我先把固定资产转到在建工程,然后5月发生的升级改造的支出入到在建工程,但是升级部分的发票要7月份再到,月底设备可以使用了,把在建工程转到固定资产暂估里面,等发票到了过后再把原分录冲销,按发票金额做:借固定资产,应交税费,贷在建工程,应付账款,预付账款,这么处理可以嘛?
2020-05-24 09:13
你好,可以的,先转在建工程,完工后转入固定资产
2020-05-24 09:14
好的,谢谢老师
2020-05-24 09:18
应该的,祝你学习进步
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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2020-05-23 09:54
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2020-05-23 20:19
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2020-05-24 09:10
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2020-05-24 09:13
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2020-05-24 09:14
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2020-05-24 09:18