送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-23 09:39

你好,借固定资产,贷应付账款--暂估价,

热心的星月 追问

2020-05-23 09:54

你好,我写了两种方法,请老师帮我看看哪个合适,

庄老师 解答

2020-05-23 20:19

你好,第一种更清楚一些,

热心的星月 追问

2020-05-24 09:10

老师,那我们4月的是入账了一台固资设备,发票也收到了,后面5月份的时候升级改造,账务上我先把固定资产转到在建工程,然后5月发生的升级改造的支出入到在建工程,但是升级部分的发票要7月份再到,月底设备可以使用了,把在建工程转到固定资产暂估里面,等发票到了过后再把原分录冲销,按发票金额做:借固定资产,应交税费,贷在建工程,应付账款,预付账款,这么处理可以嘛?

庄老师 解答

2020-05-24 09:13

你好,可以的,先转在建工程,完工后转入固定资产

热心的星月 追问

2020-05-24 09:14

好的,谢谢老师

庄老师 解答

2020-05-24 09:18

应该的,祝你学习进步

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