老师,我现在做4的账,4月进项10000已认证,销项8000,申报显示留抵税额2000,我做账需要怎么做呢,留抵得要记到账上吗!我买的税控设备申报已经填写了,怎么没有显示到主表上

哈哈大笑
于2020-05-22 12:53 发布 780次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你不需要交税,主表这个才没有,不需要填写实际抵减额这个一列,做账做借销项税额 8000 转出未交增值税 2000贷进项税额 10000
2020-05-22 12:54:30
你好是的,不能申报,不能抵扣。
2020-07-14 12:46:18
你好,可以不需要填写,等到有应纳税额的月份再填写减免
2018-05-14 16:08:13
是的,已经认证申报填写本期认证本期申报抵扣
2019-06-10 09:03:54
这个没有实际抵减,这是这样的
2019-10-22 16:49:15
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