我想问下,企业出口退税,当月因单证未收齐,未进行退税,没有开发票,做账做的是无票收入,因为做出口是0税率,做无票收入的话,请问需要应交税费_应交增值税(销项税额)吗?
幼稚诠释了青春
于2020-05-22 10:23 发布 1399次浏览
- 送心意
靖曦老师
职称: 高级会计师,初级会计师,中级会计师
2020-05-22 10:41
不需要应交税费_应交增值税(销项税额
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这3个科目合并吗?还是统一结转到某一会计科目呢?(允许填写字数有限,所以分两次说)
2017-09-21 16:53:26

你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40

借 :应交税费应交增税值-出口退税,
贷应交税费应交增值税进了转出未交增值税
借转出未交增值税
贷:应交税费应交增税值-进项税额。
2024-01-12 19:35:23

你好,你的操作方法是可以的
2020-03-04 11:42:55

因为出口退税并不减少损益,而只是把多交税退了回来
2017-03-18 08:11:25
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