小规模纳税人,季报,当季度末发现可以免税 ,就当季度末做:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 是吧?然后 当季季度末时发现本季度超三十万了要交税,那本季度末需要把增值税从每次销售货物时写在贷方的 应交税费-应交增值税转出来吗? 还是就留到应交税费-应交增值税这个科目上 然后本季度结束的次月做缴纳的分录:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 是这样吗老师?
星空
于2020-05-21 22:29 发布 2071次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-05-21 22:31
当季度末发现可以免税 ,就当季度末做:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 是吧?
…对的
然后 当季季度末时发现本季度超三十万了要交税,那本季度末需要把增值税从每次销售货物时写在贷方的 应交税费-应交增值税转出来吗?
…不用的
还是就留到应交税费-应交增值税这个科目上 然后本季度结束的次月做缴纳的分录:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 是这样吗老师?
…是的,你的理解很对
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你好,这个是什么计提税费啊,这个免税的会计分录,计提税费,借税金及附加,贷应交税费-印花税,我举个列子
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你好,你是季度报税的话,季度末再结转就可以的。
2023-10-26 09:58:05

借:银行存款103,贷:主营业务收入100,贷:应交税费-应交增值税3
2015-07-21 16:06:57

需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31

你好,对的,是这么做的。
2020-11-29 15:10:26
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