送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-21 16:36

你好,你这个分红是每个季度的吗?可以的,年末一块做就可以借利润分配应付利润贷应付利润,借应付利润贷银行存款应交税费借应付利润未分配利润贷利润分配应付利润。

燕子 追问

2020-05-21 16:39

是的,老师。分红是每季度发放。但是有时候资金问题会延后。我可以每季度的时候做:
借:应付股利-A股东
   贷:其他应付款-A股东
可以这样做吗?

郭老师 解答

2020-05-21 16:40

借其他应收款贷银行存款。

燕子 追问

2020-05-21 16:42

什么意思呢老师?

郭老师 解答

2020-05-21 16:44

支付的时候借其他应收款贷银行存款。

郭老师 解答

2020-05-21 16:44

每个季度先不分红,年末分红。

燕子 追问

2020-05-21 16:46

可是合同是每个季度分一次的

郭老师 解答

2020-05-21 16:50

那就要做这个
借利润分配应付利润贷应付利润,借应付利润贷银行存款应交税费借应付利润未分配利润贷利润分配应付利润。

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相关问题讨论
同学您好,借:其他应付款 ,贷:营业外收入
2023-03-24 17:50:24
这样处理是正确的 
2021-10-26 14:34:52
如果是管理费用的话,可以冲减,算是对之前会计凭证的冲减调整---- 借:其他应付款, 管理费用(红字) ----费用类科目除了期末结转之外不能贷记的,这点是统一规定; 而如果是其他科目,通常要另外分析情况处理,如果是意外因素导致不需支付或者无法支付的,应视情况计入资本公积或者营业外收入,而不能冲减当期管理费用。 管理费用冲减其他应付款的会计分录如下: 借:其他应付款--某某 贷:管理费用 摘要:说明冲减原因
2021-06-09 13:58:16
同学,你好,从分录上看,应该是收的钱直接进了钱勇的口袋,其他应付款挂借方实际上就是其他应收款
2020-06-18 10:31:05
借:其他应付款 90 营业外支出 10 贷:银行存款/库存现金 100
2019-12-23 19:50:48
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