员工报销,递交了报销单,我支付费用出去。但是支付的时候,发票还未到。这个会计分录,是写其他应收款,贷银行存款。发票回来了,冲其他应收款吗?还是怎样写分录啊?
默默的玉米
于2020-05-19 17:01 发布 1715次浏览
- 送心意
咪老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

您好,可做:借:其他应收款
贷:银行存款
收到发票之后冲其他应收款。
2020-05-19 17:03:04

这个做借银行 贷实收资本,或者是借其他应付款股东,
2019-11-18 16:03:59

你好 是的 同学做的分录正确
2019-10-09 14:51:18

你好,用借款去支付相关费用,贷方是其他应收款,冲销第一笔分录的借款
2018-08-04 15:21:59

你好做到今年,借管理费用贷其他应收款
2019-10-17 03:36:01
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