公司是一般纳税人,销售公司使用过的旧车一辆,由公司自行开具增值税专用发票一份,请问这个开票数额应该在增值税纳税申报表哪个栏次反映呢?后续的分录需要怎么处理?谢谢
激情的大山
于2020-05-18 18:03 发布 732次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-18 18:05
你好
13%的税率吗
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您好!根据《财政部、国家税务总局关于印发(营业税改征增值税试点方案)的通知》(财税[2011] 110号)规定,现有增值税纳税人向试点纳税人购买服务取得的增值税专用发票,可按现行规定抵扣进项税额。 根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告>(国家税务总局公告2011年第66号)规定,接受试点纳税人提供的交通运输业服务,取得的《货物运输业增值税专用发票),填入第八栏“运输费用结算单据”。第八栏中的“金额”,按《货物运输业增值税专用发票》“合计金额”栏数据填写。第八栏中的“税额”,《货物运输业增值税专用发票>“税率”栏为"11%”的,按《货物运输业增值税专用发票》“税额”栏数据填写;“税率”栏为其他情况的,按《货物运输业增值税专用发票》“价税合计”栏数据乘7%扣除率计算填写。
2017-06-14 10:08:57

您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15

这个对应列按不同发票填写就可以
2020-01-07 12:54:34

你好,小规模纳税人可以申请自已开具增值税专用发票。这个要看税务局核定是按月还是按季度报税的,
2020-07-21 16:42:23

你好,你能提供一下,申报表表一的界面吗
2019-06-19 10:59:57
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