我公司是建筑施工行业,5月应收到一笔预付款645720元,实际到账户629303元,扣16417元;甲方给一份销售折让协议。扣的16417元是让利。未开票给对方,以后开要按645720元开票给对方,请问,此分录怎做?怎入账?
小欢子
于2020-05-18 16:55 发布 527次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-18 17:25
你好,同学。
借 存款 645720-16417
贷 合同负债 645720-16417
借 合同负债 645720-16417
财务费用,
贷 工程结算 645720
你这如果是销售折让你就是按折后金额 开,你这里只能考虑按财务费用,现金折扣处理
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