送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-18 12:23

借:固定资产清理  累计折旧  固定资产减值准备  贷:固定资产
销售变价:
借:银行存款   贷:固定资产清理   应交税费一  应交增值税(销项税额) 

结转固定资产清埋:
清理盈余
借:固定资产清理   贷:资产处置损益
清理亏损时
借: 资产处置损益  贷:固定资产清理

xin 追问

2020-05-18 12:27

本单位不用给对方开发票吧

玲老师 解答

2020-05-18 12:29

如果对方不需要发票,可以不开,但是需要正常缴纳增值税

xin 追问

2020-05-19 09:01

这怎么交增值税啊,在哪交

玲老师 解答

2020-05-19 09:04

你好 申报增值税时网上一起申报就可以了

xin 追问

2020-05-19 09:10

那我公司也没有卖这这一项经营范围啊,怎么增值税

xin 追问

2020-05-19 09:11

是不是买方和卖方一方缴税就可以,买车时候都有发票二手车也有发票是不是购买方交了那个税就行

玲老师 解答

2020-05-19 09:16

买方不交税 卖方交增值税和附加税

xin 追问

2020-05-19 09:29

买车的时候不都是买方交税吗

玲老师 解答

2020-05-19 09:33

买方只交印花税没有其他税

xin 追问

2020-05-19 09:51

那购买新车的时候怎么做账务处理

玲老师 解答

2020-05-19 09:54

借 固定资产贷银行

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借银行存款 400贷固定资产清理400    借固定资产清理500累计折旧 9500贷固定资产10000  借营业外支出100  贷固定资产清理100 
2023-11-30 11:40:42
不用计提,交纳时直接做分录: 借管理费用…保险费943.4 应交税费…应交增值税(进项税额)56.6 税金及附加29.17 贷银行存款1029.17
2020-06-23 08:18:08
您好 跟其他行业一样的做账务处理 发生成本的时候计入劳务成本科目 确认收入后结转到主营业务成本 如果领用了材料 还有材料的收发存 然后确认收入 结转销售
2020-05-26 15:09:45
同学,你好 要挂账的话 借:管理费用-业务招待费 贷:库存商品
2022-03-20 17:41:15
你好,是什么情况会发生这种业务
2017-08-21 11:30:36
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