老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,公司存货5000多万,应付账款6000多万,未分配利 问
您好, 您稍等我给您编辑 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答

老师 我计入研发费用里的 社保 和公积金, 月末结转到管理费用是吗 你看看我的截图结转的对吗, 都要结转到对应的具体科目里面是吗
答: 你好,是的,分录是正确的
将研发人员的工资/社保/公积金放辅助账“人员人工”。按凭证号分别列出。科目设置是“管理费用-研发费用-研发人员工资”老师,2018年2019年2020年的研发费用没有从管理费用中提出来,现在需要重新调账怎么调呀,是直接在2021年调吗
答: 你好需要调整! 最好是把前面纪念的账打开 然后调整!你这个是申报高新技术企业的 需要账表一致
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
原来在管理费用下面的研发费用重分类,分录要怎么做呀?原来是在管理费用-工资/社保/公积金
答: 你好,研究阶段的:研发支出---费用化支出,月末结转到管理费用--研发费









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乐观的煎蛋 追问
2020-05-17 17:44
萱萱老师 解答
2020-05-17 17:49
乐观的煎蛋 追问
2020-05-17 17:50
萱萱老师 解答
2020-05-17 18:02
乐观的煎蛋 追问
2020-05-17 18:03
萱萱老师 解答
2020-05-17 18:07