老师,请问一个项目,我司与跟甲方客户签署了20万元的合同(开具信息技术服务费),其中10万元要替甲方客户代付给一家供应商,该供应商将针对上述业务开具税点为6%的10万元的信息技术服务费、广告发布费(增值税专票)给我司,且不需要我司垫款,收到客户款项之后我司付给该供应商。 说明:我司为一般纳税人,按全年利润290万计算。 按上述情况,我司代付10万元,我司是否涉及税务成本支出? 如涉及到,请列出具体税种及对应成本,以及总成本。
加油过中级
于2020-05-17 15:12 发布 1391次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-17 15:15
你好,290万是否是否包含了虚开的10万?
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您好,是要区分情况的*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,如果都是税盘软件销售方开的都可以抵扣。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-03-01 12:03:54

您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45

你好,信息咨询的可以。
2022-06-28 14:17:06

你好 增值税税控发票系统技术维护费做 借管理费用-维护费贷银行存款 ;信息技术服务*专项软件服务费这个是什么业务发生的 你们什么类型企业
2019-10-08 15:59:54

你好,你单位经营范围有 信息咨询服务吗
2018-12-24 16:15:26
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