送心意

田老师

职称会计师

2020-05-17 13:04

汇算清缴到19年12月用19年12月末的数据进行清算

actors* 追问

2020-05-17 13:06

不用每个月都倒入是吧只需要把12月期末倒入对么

田老师 解答

2020-05-17 13:09

不用每个月都倒入,只需要把12月期末数,你说的倒入是什么软件可以直接倒入税局系统吗?

actors* 追问

2020-05-17 13:10

我是把金蝶19年12月科目余额表到出,在直接汇算清缴倒入

田老师 解答

2020-05-17 13:12

应该不行吧?没听说金蝶能直接倒入税局系统,你如倒入成功的话,分享给老师哦

actors* 追问

2020-05-17 13:14

我是把金蝶科目余额表先到出成exel形式,就可以直接倒入,汇算清缴里面

田老师 解答

2020-05-17 13:16

哦,那是不错的办法,已经倒入了吗?

actors* 追问

2020-05-17 13:16

嗯嗯

田老师 解答

2020-05-17 13:20

提醒你一下里面的表有些数是要进行计算后填入的,发招待费

actors* 追问

2020-05-17 13:21

哦哦,那到底能不能倒入啊

田老师 解答

2020-05-17 13:24

我没听说过清算能倒入

actors* 追问

2020-05-17 13:27

哦哦,那请问老师工资是全额扣的是吧,其他招待费,工费金费,等等是按比例扣的是吧

田老师 解答

2020-05-17 13:38

工资是全额扣,招待费是按发生额的60%,和销售收入的万分之五,选小的计,工费金费按比例计提

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相关问题讨论
是的,来源于科目汇总表的和利润表
2023-05-25 22:11:07
需要看明细账,按你们利润表填写的
2019-04-22 13:53:36
您好,是根据科目余额表的管理费用-工资奖金,以及销售费用-工资奖金,制造费用-工资资金,还有生产成本-直接人工费本年累计借方发生额填写的。
2017-03-20 18:32:27
你好,比如计提工资是100,但实际发放是80,需要调增20
2020-05-12 12:17:45
你好 账上调整正确 就按照账上科目余额表进行填写固定资产计提折旧就行。
2021-05-18 14:43:00
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