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热苏打
于2020-05-15 09:29 发布 763次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-15 09:29
直接反结账进去修改做做账借:应交税费增值税480 借:管理费用-480
热苏打 追问
2020-05-15 09:33
跨季了,不修改之前的,本月调整怎么调呢!
maize老师 解答
2020-05-15 09:37
借:应交税费增值税-480 贷:管理费用-480,之后做借:应交税费增值税480 借:管理费用-480
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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热苏打 追问
2020-05-15 09:33
maize老师 解答
2020-05-15 09:37