老师 研发买的设备计入什么科目 问
您好, 计入固定资产,折旧研发支出-折旧费里面 答
老师当新浪网上的数据和年报上的数据有差异时应 问
你好,这个按年报上的 答
老师,送礼,给红包属于营业外支出吗?还是做管理费用 问
您好,这个计营业外支出吧 答
老师,请问银行回单的备注需要写的很清楚吗? 问
你好,这个不是必须的,你可以根据自己的要求来备注 答
发票多开红冲100多万怎么解释呢 问
你为啥要红冲100万就是你的理由? 答
公司购买办公用品是借老板的钱买的,是这样记分录:借银行存款 贷其他应收款–老板,借管理费用贷银行存款,还是 借管理费用 贷其他应付款–老板 这两者有区别吗
答: 这个的区别在于老板的钱是否有到公司账上。 如果是老板把钱打到公司的卡上,然后再从公司的款项里头支付,那你要经过银行存款的。 如果是老板当场直接掏钱购买了,那么就后者。
老师你好,我们企业共有两家公司,5月份收到办公用品的发票,开的是A公司发票,当月就把发票入账,借,管理费用,贷,其他应收款-A法人。而6月份的时候,B公司从公司网银支付给张三(此笔办公用品的费用),现在B公司做的分录,借,其他应付款_张仨,贷,银行存款。现在如何调整,才能使AB公司的账平了?谢谢
答: 这张发票是法人垫付的么?如果是,A公司的帐应该是,借:管理费用 贷:其他应付款-法人。然后B公司付钱的是,摘要是替A公司报销某某的费用 借:应收账款-A,贷:银行存款。A公司用B公司的打款凭证记账,借:其他应付款-法人 贷:应付账款-B公司。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
答: 借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应收款--甲25
陌路 追问
2020-05-14 15:39
雷蕾老师 解答
2020-05-14 15:43
陌路 追问
2020-05-14 15:43
雷蕾老师 解答
2020-05-14 15:47