老师 我们这个月去大厅调减了24年12月个税申报 问
你好现在修改汇算的就可以了。 答
挂着太多历史遗留的其他应付款了,长期挂着会有税 问
不需要支付的就转入营业外收入 答
替甲方代缴一笔电费,发票是6.10日的,6月底收到了甲 问
同学,你好 改账就要改报表 答
建筑、矿山企业安全生产费用计提分录,所得税扣除 问
借工程施工 制造费用或者生产成本 贷专项储备 答
跨月的销项发票做了红字发票,那会计分录怎么做呢 问
借:应收账款- 贷:本年利润- 应交税费- 答

公司购买办公用品是借老板的钱买的,是这样记分录:借银行存款 贷其他应收款–老板,借管理费用贷银行存款,还是 借管理费用 贷其他应付款–老板 这两者有区别吗
答: 这个的区别在于老板的钱是否有到公司账上。 如果是老板把钱打到公司的卡上,然后再从公司的款项里头支付,那你要经过银行存款的。 如果是老板当场直接掏钱购买了,那么就后者。
老师你好,我们企业共有两家公司,5月份收到办公用品的发票,开的是A公司发票,当月就把发票入账,借,管理费用,贷,其他应收款-A法人。而6月份的时候,B公司从公司网银支付给张三(此笔办公用品的费用),现在B公司做的分录,借,其他应付款_张仨,贷,银行存款。现在如何调整,才能使AB公司的账平了?谢谢
答: 这张发票是法人垫付的么?如果是,A公司的帐应该是,借:管理费用 贷:其他应付款-法人。然后B公司付钱的是,摘要是替A公司报销某某的费用 借:应收账款-A,贷:银行存款。A公司用B公司的打款凭证记账,借:其他应付款-法人 贷:应付账款-B公司。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
答: 借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应收款--甲25


陌路 追问
2020-05-14 15:39
雷蕾老师 解答
2020-05-14 15:43
陌路 追问
2020-05-14 15:43
雷蕾老师 解答
2020-05-14 15:47