- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-14 11:48
你好,借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
相关问题讨论
你重新按新的发票做账就可以,新发票认证就可以,之前开错,你这个科目不变数值是负数,之后按发票重新做账就可以
2020-04-28 09:39:53
你好; 你这个是专票你认证了 在去退货是吗 ? 如果购买方认证了 ;购买方开红字信息表做转出分录。 同时销售方开红字发票 红冲分录
2022-03-30 11:52:41
你好,借原材料负数 借进项负数贷银行存款负数
2020-07-21 13:40:32
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-03-24 13:00:37
借管理费用、保险费贷、应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-01-12 09:07:56
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商务小杨 追问
2020-05-14 12:08
小云老师 解答
2020-05-14 12:14