老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

有没有老师在,现在收到发票,预付货款应该怎么做分录,急,在线等
答: 你好 货物还没收到 你就做 借应付账款贷银行存款 收到货物 借库存商品 贷应付账款
麻烦我想问一下,我会这个月预付货款,下个月才能收到发票,我在打款,收到货,下个月收到发票是怎么做分录啊
答: 您好!付款的时候:借:预付账款 贷银行存款等 收到发票的时候,借:原材料等 应交税费-应交增值税进项税 贷:预付账款等。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,购买一台机器,预付了一半的货款,现在把剩余的货款也付清了,发票开来了,我该怎么做分录
答: 借;预付账款 贷;银行存款(预付一部分) 借;固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款 借;预付账款 贷;银行存款 (剩余货款)

