出口外贸企业才会用到这个科目? 比如出口的退税 问
1.当内销产生增值税时: 借:应交税费——应交增值税(转出税额) 5万 贷:银行存款/应收账款等(内销收入对应的税费部分) 5万 1.当企业收到出口退税款时,并且确定其中5万用于抵减内销应纳的增值税,剩余的15万退税额直接计入收入: 借:银行存款 20万 贷:其他收益/营业外收入(实际退税额中的非抵减部分) 15万 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 5万 答
老师还有我可以这样调吗 比如我原来已经折了60 问
可以的,可以这么做的 答
您好,老师。企业(个体户一般纳税人)购买了一台车,发 问
您好 请问首付2000也是对公账户支付的吗 答
请问老师 这个用if函数如何写公式 问
你好,你需要哪些支持 答
老师你好,公司员工基本工资5000,绩效工资3000,五险 问
你好,现在来说是没有什么影响的。 答
老师,购入3个电子设备,上个月预付总货款60%,本月货物和发票一起到账,剩余货款尚未支付,应该怎么做分录?
答: 买来单位用的,还是销售的?
老师,购买一台机器,预付了一半的货款,现在把剩余的货款也付清了,发票开来了,我该怎么做分录
答: 借;预付账款 贷;银行存款(预付一部分) 借;固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款 借;预付账款 贷;银行存款 (剩余货款)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
麻烦我想问一下,我会这个月预付货款,下个月才能收到发票,我在打款,收到货,下个月收到发票是怎么做分录啊
答: 您好!付款的时候:借:预付账款 贷银行存款等 收到发票的时候,借:原材料等 应交税费-应交增值税进项税 贷:预付账款等。