请问老师,我公司销售建材,安装工程,公司最近接了个项目合同58万,是先发货,最后开发票付款,发货时的分录是借发出商品贷库存商品,还是借工程施工-合同成本-**项目-直接材料贷库存商品?然后开出发票借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税,结转成本是借主营业务成本贷发出商品呢?

ray02
于2020-05-14 08:21 发布 1172次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-14 08:50
发出商品是成本价,但每次发货有销售价的,按销售价开发票确认收入,这里不懂,那每次对账时不知道发了多少价也不知道应收款多少只知道成本价,老板问起怎么说呢,系统里要怎么做才能体现出销售价多少
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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