老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
我们做了1万块钱的费用加计扣除,后来发现这1万块 问
你好,滞纳金是欠交的税款*万分之五*滞纳天数。 罚款由税务局根据情结是否严重来定的。 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

进项税额抵扣多出了一百多,在申报增值税的时候填写进项税额明细时按销项税额写还是实际多出来的进项税额?
答: 你好,按照实际确认签字的进项税额申报
老师,我们本月销项税额只有两万多,但是老板让我进项勾线了48万多,我这个填写进项的时候怎么填写我是按照实际的填 还是在待抵扣进项税额部分填入呢
答: 你好,建议你在进项税额那里填个2万左右,然后剩下的填到待抵扣里面。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问一下,我们单位1月属于疫情期间免税企业,在申报增值税的时候,填写“免税项目用”进项税额时,因为无法分开结算,进项税额转出应该多少呢?应该按销售比例的多少进行填写?PS:我们本月没有抵扣的进项税,但是有上期留抵的进项税额
答: 如果说你没有办法区分的话,你所有的收入都是免税的,你本期的进项全部做进转出。
本期销项税额7万,进项税认证通过14万,多出7万多留底可以吗?申报的时候,进项税多出的7万多要填哪里?(是自己填到待抵扣进项税额吗)
买材料时应交增值税 进项税额 一次抵扣了100%,为什么不在买材料的时候 将待抵扣进项税额提出来呢? 而是在 领用的时候 才将多扣的40%提出来?





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