送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-05-13 10:31

您好,把之前的凭证冲好,再根据更正申报后的真实数据入账即可

katlyn 追问

2020-05-13 10:37

分录这样做对吗,借:管理费用~工资(红冲)贷:应付工资(红冲),借:库存现金 贷:应付工资,重新计提借:管理费用~工资贷:应付工资

katlyn 追问

2020-05-13 10:38

在做一笔重新发放工资的分录,这样可以吗

微微老师 解答

2020-05-13 10:44

您好,可以的。这样做没问题。

katlyn 追问

2020-05-13 10:58

做完之后发现,应付工资在4月贷方还有4w,更正之后的数是29300

katlyn 追问

2020-05-13 10:59

29300*3的数才对

微微老师 解答

2020-05-13 11:01

因为有3个月的缘故?

katlyn 追问

2020-05-13 11:04

不知道

微微老师 解答

2020-05-13 11:05

把之前的凭证冲好,再根据更正申报后的真实数据入账即可。按照这个做法。

katlyn 追问

2020-05-13 11:06

我是已经红冲更正好了,但是发现应付工资有4w

微微老师 解答

2020-05-13 11:32

您好,这个金额不对?

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相关问题讨论
您好,把之前的凭证冲好,再根据更正申报后的真实数据入账即可
2020-05-13 10:31:55
是进项税 记少了吗?这样的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存商品或管理费用等 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2020-06-09 15:42:06
你好 是的 你申报不是按你应发工资来报的。 怎么会不符合
2020-01-03 11:51:09
你好,调整的部分有导致补交税款?
2019-07-22 16:49:47
你之前错误做啥,你冲掉就可以,科目不变数值是负数,
2020-03-31 09:39:12
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