- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好 这个看你单位的规定
2020-04-14 09:38:56
还是过一到应付职工薪酬~工资科目,借,管理费用,贷,应付职工薪酬工资,然后在做一个发放分录,借,应付职工薪酬工资,贷银行存款
2018-11-02 09:16:45
你好,既然是本月发放上个月的,就需要按规定先计提,然后支付
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
支付 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2016-06-27 12:01:11
您好,我们是权责发生制么,本月计提本月工资费用
计提工资
借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据)
贷:应付职工薪酬——工资
2024-03-09 08:15:21
应该是将款转到自己公司发工资处理。
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——XX公司
再将工资结转到相应的费用中
2017-07-31 15:57:38
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