送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-05-12 23:22

你好,反结账,重新做账,

kj_hxi5y4shja59 追问

2020-05-12 23:58

老师,可是时间调不到2019年的了

王瑞老师 解答

2020-05-13 00:03

年度反结账会到19年吧

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您好 借:原材料等 贷:应付账款-暂估应付账款
2022-04-14 14:08:58
需要向工商局报备,说明你们有一个香港的新公司
2019-10-25 07:51:02
你好,银行余额不对,就需要一笔一笔核对,是哪里出错了,然后做相应调整了
2017-07-22 09:19:19
你好,通常不纳入外账核算
2016-05-25 15:31:42
您好!直接提取备用金就可以了。借:现金 贷:银行存款。
2016-05-12 21:20:32
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