老师 公司给对方公司运输货物,收到货运费 ,可以计 问
是的,就是自己人主营业务收入 答
老师,请问这句话要怎么理解呢?业务招待费支出按发 问
同学,你好 比如销售收入1000万, 业务招待费10万。 不得超过当年销售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5万。业务招待费支出按发生额的60%扣除,10*0.6=6万。然后5和6比,选择小的,选择5万 答
你好,老师,想请问你一个问题,我们现在又要代发一笔 问
您好,这个是可以的,相当于先支付一部分,在支付9月 答
老师,您好,医药公司,临时请个人卸货,1个月可能有1-2 问
一个人一个月500元以下的记载个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,才能税前扣除 答
请问个人填报了专项附加扣除信息后,公司申报工资 问
是的,那个不需要交个税 答

您好,我方收到一张进项发票,且已抵扣,但3年以后,税务局要求进项转出,理由是品目开错,要求红冲或重开,但对方已注销,要怎么处理?
答: 同学你好 那你只能调增了
老师,我公司申请了软件即增即退的政策,已有备案书。8月份开了,50万软件(税额是57522.1)+40万硬件(税额是46017.68)的发票,实际扣税金额是57522.1,,,现在要办理退税,去办理过程中,税务局的人说,要求我们分开核算。我们自行开发的软件(非嵌入式),软件产品没有进项发票抵扣,但税务局也是要求弄分摊什么,问如何操作,还有退税能退多少钱,如何计算??如何做分推?
答: 你好,同学。 对于软件和硬件部分是要分开核算处理的。 你现在是根据你实际软件部分和硬件部分分开核算收入。 然后进项抵扣也是一样的,分开抵扣。 然后你单独核算你软件部分超过3%部分可以退的是多少。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问一下,我方收到进项发票已经抵扣,抵扣月份在去年,今年五月突然有一个货需要退货,我这边金税系统里需要做什么,需要去税务局做什么
答: 你好,需要申报时做相应的进项税额转出


sunny 追问
2020-05-11 16:37
小云老师 解答
2020-05-11 16:38
sunny 追问
2020-05-11 16:40
小云老师 解答
2020-05-11 16:40