送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-05-11 16:25

金额不大,可以借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税

Amy(艾米) 追问

2020-05-11 16:31

老师好!需要补交2万多的所得税,用哪个好啊?

辜老师 解答

2020-05-11 16:34

这个可以计入所得税费用的

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你好;  你调整了跨年损益  到时会 影响所得税 和相关的盈余公积 计提处理的 ;   到时还得你去改年度汇算申报表 和年度财报的;  同时补税或者退税  等 
2021-12-10 14:33:42
你好; 那你这个是在21年入账了。   20年调减了。 意思扣除了这些费用了。 21年汇算不做处理了。      
2022-03-11 09:19:01
这个不能减掉补交的2019的汇算清缴企业所得税后的金额计提,是不减数,可以先弥补以前年度的亏损,还有盈利,计提企业所得税
2020-07-12 10:03:34
你是因为什么要用到年度损益调整这个科目? 预交的有企业所得税但是汇算清缴不交还要退税,这个没问题呀
2020-05-20 11:33:00
您好,如果做分录借;银行存款,贷;以前年度损益调整,就不会反映到损益表上的,如果做分录,借;银行存款,借;所得税,负数,就反映到损益表的所得税项目上。
2019-10-12 23:12:07
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