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ping
于2020-05-11 15:15 发布 1535次浏览
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2020-05-11 15:18
您好,同学,是可以补申报的。
ping 追问
2020-05-11 15:52
老师,账务上应该如何处理呢?
晓宇老师 解答
2020-05-11 15:56
抵扣时:借:应交税费-应交增值税贷:管理费用(红字)
2020-05-11 16:20
跨年度抵减的也是这样处理?
2020-05-11 16:24
是的,同学,您如果在今年抵扣这笔税款就做如上分录即可。记得给老师点击5星好评,谢谢!
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晓宇老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
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