- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2020-05-11 12:07
您好,认证了就会申报抵扣了的,怎么会没有抵扣呢?是一直留在留抵税额了嘛?
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您好,认证了就会申报抵扣了的,怎么会没有抵扣呢?是一直留在留抵税额了嘛?
2020-05-11 12:07:57

以前年度少计的增值税进项税额,可以按照以下步骤进行今年调整:
1.核定少计提的金额。根据增值税申报表和相关账目,核定少计提的增值税进项税额的具体金额
2.编制调整凭证。将少计提的增值税进项税额的金额编制成调整凭证,在贷方记上增值税应交税款科目,借方记上其他应付款科目。
3.进行账务处理。按照调整凭证的金额进行账务处理,调整增值税应交税款和其他应付款两个科目的余额
2023-10-19 14:58:57

还是我应该直接放回收入,不要放以前年度损益
2017-07-11 09:36:49

你可以在税务局网站上查询相关信息,或者登录税务服务平台查看抵扣情况。
2023-03-20 14:05:57

太长时间的话应该是查不了,你可以在你的增值税综合服务平台里面抵扣,勾选统计的页面有一个统计查询明细下单。
2022-04-01 14:56:05
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