老师,我们公司有两个部门,分别独立建账核算,然后这 两个部门会有账户上的资金往来,就是他们部门转到我们部门账户,然后我们用公账帮他们傅给客户,这个资金的往来内账上怎么做啊?
XIAO 福临
于2020-05-11 11:39 发布 1734次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
你这收款作为其他应付款处理,支付减少其他应付款处理就是了的
2020-05-11 11:49:03

你好 内账的税直接记费用税金里
2020-01-09 09:35:46

你好,同学。
你是现在做财产清查,把这些实际有的数据确定好,然后用期初录入就是了
2020-04-14 15:02:25

你好,内账不用分账套一个账套就可以
2019-01-24 08:58:13

你好,这个没有明确规定资金需要多少的
2019-06-04 09:26:00
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