送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-05-10 10:40

借:专项应付款      贷: 银行存款

清茶一杯 追问

2020-05-10 11:03

老师,收到这样做,我们垫支的时候该怎么处理

钟存老师 解答

2020-05-10 11:04

这个分录就是你们垫资的时候做的

清茶一杯 追问

2020-05-10 11:07

老师,财政拨款的时候又该如何处理

清茶一杯 追问

2020-05-10 11:07

借银行存款贷专项应付款

清茶一杯 追问

2020-05-10 11:09

老师如果是,在垫支的时候没收到发票,又该如何处理

钟存老师 解答

2020-05-10 18:31

拨款的时候,借:银行存款   贷:专项应付款

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相关问题讨论
这要看一下你这里的情况是什么样的,有两种,第一种就是拨的这个钱,他会直接给到这个社员,还有第二种拨的这个钱,就相当于是补充了你的投资的资本,但是这些资本呢,他最后是属于每个社员所享有的,以后分红的话,就按照这个比例给社员分红。
2022-03-16 20:07:58
是把这些流转土地卖给农民是吧?
2022-11-19 21:35:33
你好   收到财政拨入的专项资金应该根据具体情况记入专项应付款或补贴收入科目. 专项应付款核算企业接受的国家拨入具有专门用途的拨款. 补贴收入核算企业按规定实际收到的补贴收入. 两个科目应分别按项目设置明细账,进行明细核算. 具体账务处理 : 属于投资补助的,增加资本公积或者实收资本.国家拨款时对权属有规定的,按规定执行;没有规定的,由全体投资者共同享有. ①收到专项资金时: 借:银行存款 贷:专项应付款--专项资金 ②购置固定资产的: 借:固定资产 贷:银行存款
2023-04-18 11:23:03
你好;    具体是税费 是什么 ;这样好判断  
2022-02-23 11:39:41
你好!记入营业外收入…补贴记入
2022-04-15 02:08:09
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