送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-09 20:32

你好,同学。
错了,后面分录做反了。 
借:应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95
                                    贷:其他收入4.95

现代的月光 追问

2020-05-09 20:36

好的   老师次月客户需要发票的分录怎么做?

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 20:41

你正常开票就是了,发票作为附件 ,

现代的月光 追问

2020-05-09 20:55

上个月的账务不需要红冲吗?当月开了发票不需要做账务处理吗?分录怎么写

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 21:15

后面开发票的时候不用再做这个愤怒了,因为你之前坐过了这个开发票,直接把这个发票作为附件放在后面就可以了。

现代的月光 追问

2020-05-09 21:17

当月没有做开票收入,确认的是为开票收入呀

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 21:31

你这里开发票和你之前的这个金额没有差异,不用冲红,你直接就把这个发票作为附件放在这个后面就可以了。

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小规模 没有应交增值税明细科目 但是软件预先设置了 我的建议是 收入时候计入应交税费应交增值税销项 缴纳时候计入应交税费应交增值税已交税金
2015-12-23 11:29:47
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2018-11-07 14:14:18
您好 一般纳税人正确的 小规模纳税人把应交税费~未交增值税科目改为应交税费~应交增值税就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好,同学。 错了,后面分录做反了。 借:应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95 贷:其他收入4.95
2020-05-09 20:32:11
你好! 期末未达到起征点税费结转到: 借:应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95 贷其他收入4.95
2020-05-09 21:38:37
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