非盈利组织协会确认收入的分录如下:请老师指点 借:银行存款497 筹集费用3 贷:提供服务收入495.05 应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95 期末未达到起征点税费结转到:借:其他收入4.95 贷:应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95 1.当月的分录和期末结转是否正确? 2.次月客户要求开发票时分录应该怎么红冲?
现代的月光
于2020-05-09 20:22 发布 826次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-05-09 20:32
你好,同学。
错了,后面分录做反了。
借:应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95
贷:其他收入4.95
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小规模 没有应交增值税明细科目 但是软件预先设置了 我的建议是 收入时候计入应交税费应交增值税销项 缴纳时候计入应交税费应交增值税已交税金
2015-12-23 11:29:47

借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入
2018-11-07 14:14:18

您好
一般纳税人正确的
小规模纳税人把应交税费~未交增值税科目改为应交税费~应交增值税就可以了
2019-07-10 19:04:03

你好!
期末未达到起征点税费结转到:
借:应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95
贷其他收入4.95
2020-05-09 21:38:37

你好,同学。
错了,后面分录做反了。
借:应交税费-应交增值税(未开票收入)4.95
贷:其他收入4.95
2020-05-09 20:32:11
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